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请问 上市公司内部控制审计报告在哪里能够查到?_上市公司内部控制

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可以参照看一下巨潮网。部分上市公司年报及内控审计报告都会在上面公布。2011年开始,凡在**和外国同时上市的公司都被要求公布当年的内部控制报告,估计以后还会推广。

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    • 2024-11-15 01:03:49
    • 提问者: 未知
    由于每个公司的性质、业务、规模等方面的不同,内部控制制度的具体内容也不尽相同。概括起来,内部控制制度的内容包括以下几个方面: (1)合规;合法性控制。建立和健全内部控制制度必须符合**财经政策和法规制度,即每一项经济业务活动必须在合规、合法的范围内开展。 (2)授权、分权控制。现代企业规...
    • 2024-11-15 11:15:58
    • 提问者: 未知
    内部管理控制制度第为了强化内部管理,实现公司治理目标,信息披露质量,依圳证监局制定的《上市公司内部控制工作指引》等法规,特制定本制度。第二条内部控制制度是公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。第三条公司内部控制的目标:...
    • 2024-11-15 19:26:05
    • 提问者: 未知
    以前写的也是上市公司内部控制很好写呀有需要可以发给你看看
    • 2024-11-15 20:48:41
    • 提问者: 未知
    自身公司的审计 自身公司的 还有就合的查询网站巨潮资讯网。
    • 2024-11-15 03:28:27
    • 提问者: 未知
    1、企业设置内部审计机构的制度意义。上市公司设内部审计部门不一定就能产生我们所想象的预期的效果和作用。但是,如果连内审机构都没有的上市公司很难从制度上保证财务...
    • 2024-11-15 12:15:39
    • 提问者: 未知
    内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益。内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。主要区别:1、目标...
    • 2024-11-15 12:15:39
    • 提问者: 未知
    社保局内部控制工作自检自查报告  根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:一、自查情况加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基...
    • 2024-11-15 12:15:39
    • 提问者: 未知
    **ⅹⅹ内部控制自我评估报告•第一部分前言**ⅹⅹ保险(集团)股份有限公司(以下简称"国ⅹⅹ"或"公司")一向以国际化标准、专业透明的公司治理而著称。公司建立的"权责制衡的内部监管体系,专职专业问责制的董事会、高度负责的监事会、国际水准的高级管理队伍...
    • 2024-11-15 12:15:39
    • 提问者: 未知
    [财务管理]慈溪市光华实业有限公司内部控制探讨 摘要内部控制是社会经济发展到一定阶段的产物,作为加强企业内部管理的重要手段和方法,越来越受到社会各方面的关注和重视。通过以慈溪市光华实业有限公司的内部控制作为实证研究对象,先概述内部控制理论,再运用现代内部控制理论,对公司原有的内部控制体系进行剖析,找...
    • 2024-11-15 12:15:39
    • 提问者: 未知
    企业建立与实施有效的控制,应当包括要素 :(一)内部环境。内部环境是企业实施内部的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人余纳力资源政策、企业文化等。(二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动弯毁液中与实现内部控制埋物目标相关的风险,合理确定风险应对策略。(三)控制活动...

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