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怎么查询上市公司哪一年开始内部审计以及内部控制_2013上市公司内部审计机构设立

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推荐回答:

1、企业设置内部审计机构的制度意义。上市公司设内部审计部门不一定就能产生我们所想象的预期的效果和作用。但是,如果连内审机构都没有的上市公司很难从制度上保证财务...

相关问题
    • 2024-12-24 05:47:01
    • 提问者: 未知
    公告全文里面搜索“内部控制鉴证报告”
    • 2024-12-24 22:53:38
    • 提问者: 未知
    参**:(1)事项(1)会计处理不正确。理由:待执行合同变成亏损合同时,企业拥有合同标的资产的,应当先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失,如预计亏损超过...
    • 2024-12-24 22:18:14
    • 提问者: 未知
    公司内部审计其实是公司最后最重要32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431373935的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关...
    • 2024-12-24 13:07:44
    • 提问者: 未知
    参**:事项(1),甲公司会计处理不完整。理由:待执行合同变成亏损合同,相关义务满足预计负债确认条件时,应当确认为预计负债。预计负债的金额应是执行合同发生的...
    • 2024-12-24 10:18:05
    • 提问者: 未知
    根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,并设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况迸行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内部审计部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导...
    • 2024-12-24 20:11:02
    • 提问者: 未知
    公司内部审计其实是公司最2113后最重要5261的一道关口,防范错弊,将风险扼4102杀在摇篮中,对企业的长治久安1653是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门...
    • 2024-12-24 00:41:46
    • 提问者: 未知
    公司内部审计其实是2113公司最后最5261重要的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇4102篮中,对企业的长治久安是1653功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门...
    • 2024-12-24 00:41:46
    • 提问者: 未知
    内控和内审的区别如下:1、概念不同内控是内部的简称,指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。内审是内部审计的简称,内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业...
    • 2024-12-24 00:41:46
    • 提问者: 未知
    同学你好,很高兴为您解答!内部审计是完善公司治理机制的重要内容 内部控制能否有效运行,与公司治理是否完善有很大关系。只有在完善的公司治理环境中,一个良好的内部控制系统才能真正发挥它的作用,提高企业的经营效率与效果,并加强信息披露的真实性;反之,若没有科学有效的公司治理结构...
    • 2024-12-24 00:41:46
    • 提问者: 未知
    内部控制检查是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制检查的目的在于改善经营管理、提高经济效益。内部控制审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。主要区...

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