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只有上市公司才会设有内部审计部门吗?内部审计主要的作用是什么?都需要做什么工作?_内部控制我国上市公司2013年

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公司内部审计其实是公司最后最重要32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431373935的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,...

相关问题
    • 2024-09-20 08:54:11
    • 提问者: 未知
    1.事项一,不恰当。财务报表附注未作充分披露,应当发表保留或否定意见。事项二,不恰当。应当与治理层沟通;还应当采取下列三项措施之一,在审计报告中增加其他事项段,拒绝提交审计报告,解除业务约定。2.上期财务报表已由其他会计师事务所审计;前任注册会计师发表的意见类型;前任注册会计师出具审计报告的日期。祝...
    • 2024-09-20 05:56:21
    • 提问者: 未知
    参**:(1)事项(1)会计处理不正确。理由:非货币性资产交换同时满足"该项交换具有商业实质"及"换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量"两个条件时,应按公允...
    • 2024-09-20 07:53:29
    • 提问者: 未知
    人情管理,**了
    • 2024-09-20 07:53:29
    • 提问者: 未知
    一、审批大致流程是:所属区县商务局准备材料--报地区商务局---上报省级商务厅(省级**备案)---批准后转回地区商务局---地区工商局变更外资企业---外汇管理局外汇登记---银行设立外汇账户二、维尔京的bvi不能作为上市主体,除了开曼,**、伯利兹、文莱、其它英属地也都可以,很多。三、你说的“五...
    • 2024-09-20 07:53:29
    • 提问者: 未知
    1,如题所述,内部审计一般是组织、单位内设审计机构对本单位各被审计对象开展审计工作。2,通常情况下,审结后直接向被审计对象出具审计报告(也存在审计报告初稿拟成后先与被审计对象就审计结果交换意见的工作方式),但对于审计底稿,一般均不应向被审计对象提供或透露。3,审计底稿一般只在审计机构内部进行共享(密...
    • 2024-09-20 07:53:29
    • 提问者: 未知
    内审部必须独立于管理部门,所以在这些公司里面,财务部门不能负责部分内审内控的工作,即使这些上市公司的下属子公司财务部做了部分内审内控工作,也需要总部或者第三方的...
    • 2024-09-20 07:53:29
    • 提问者: 未知
    上市公司中内审部主要有哪些岗位?岗位职责是什么?谢谢:内部审计机构建立,其规模大小,主要根据单位职工人数、经营规模、业务性质及其复杂程度、经营管理状况与收益状况?
    • 2024-09-20 07:53:29
    • 提问者: 未知
    看公司领导对审计的重视,我觉得至少得3-4个吧。一个做财务方面的审计,一个管理流程方面的审计,然后加上经理、文控。就四个了
    • 2024-09-20 07:53:29
    • 提问者: 未知
    内部控制检查是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制检查的目的在于改善经营管理、提高经济效益。内部控制审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。主要区...
    • 2024-09-20 07:53:29
    • 提问者: 未知
    学习下萨班斯法案,尤其是404条款,这个很重要,国内审计起步晚不规范,老美不认可,你可以聘请个cia(老美要求内审必须具备的职业资格,因为是他们颁发的国际通用证书)理顺下内控,通过测试考核就行了,至于后期工作,按照公司需要开展就行了,这几年老美加大这方面审核,一定要做好报告工作。其他应该没什么 ,你...

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