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上市公司的内部审计制度_**上市公司内部控...

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公司内部审计其实是公司最2113后最重要的一道关口,5261防范错弊4102,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治1653久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门...

相关问题
    • 2024-11-15 12:40:53
    • 提问者: 未知
    这个你应该参照规范上市公司内部控制的相关法律法规,**一般都是不会主动去对企业内控进行评价的,这个评价工作应该体现在一些专业机构的工作上,比如会计师的审计,律师的法律意见书,评估事务所的评估报告等等。 一般对企业内部控制比较关注的人,股东,监管部门,债权人,联营方,银行,潜在的投资者等等,这些...
    • 2024-11-15 18:55:02
    • 提问者: 未知
    一般能从年报中找到独立董事的工资,公司的组织结构,公司的宗旨等,如果要特别详细的,就是登录上市公司的网站去查找了.
    • 2024-11-15 20:08:08
    • 提问者: 未知
    一、“内控制度存在问题”这种说法有一些瑕疵,因为内控是体系概念,不是简单的制度或文本的概念。你先理解了这一条,才有可能确定你的整改计划 二、如果已经知道了内控中出现的问题,你先从五要素来分析,确定是内控环境出了问题?还是控制程序出现了问题?或是信息传递出了问题?或是缺少了监督?...
    • 2024-11-15 04:28:21
    • 提问者: 未知
    主要有:1、《审计署关于内部审计的规定》第三条 **机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位,应当按照**有关规定建立健全内部审计制度。法律、行政法规...
    • 2024-11-15 12:06:10
    • 提问者: 未知
    参**:(1)事项(1)会计处理不正确。理由:待执行合同变成亏损合同时,企业拥有合同标的资产的,应当先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失,如预计亏损超过...
    • 2024-11-15 03:36:20
    • 提问者: 未知
    q我 我花钱买的 你给我分就可以了
    • 2024-11-15 15:01:20
    • 提问者: 未知
    内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益。内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。主要区别:1、目标...
    • 2024-11-15 15:01:20
    • 提问者: 未知
    没有内部职工股不能上市的规定,那是公司想骗你低价卖给它股票,它好上市之后高价卖。你的股票是你的财产,公司不能强迫你退股,你的股票照样能享受分红。公司敢黑你的股票的话你就向****投诉,他们还怕因此过不了发审会捏!!!****网址在这里:。
    • 2024-11-15 15:01:20
    • 提问者: 未知
    针对当前企业内部审计的种种题目,我以为应当加强以下几个方面的工作:第一、加强内部审计机构的独立性和权威性。独立性和权威性是内部审计机构充分发挥职能作用的重要保证,内部审计机构要不受企业治理层的制约,独立客观地开展工作。具体的做法可以建立由董事会直接领导的审计委员会来全面负责企业的内部审计工作。第二、...
    • 2024-11-15 15:01:20
    • 提问者: 未知
    参**:a,b,c,d解析:掌握基金管理公司内部控制的概念。

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