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下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。 a.确保公司内部审计部门能直_上市公司审计委员会...

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参**:a,b,d解析:审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性。它应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘,还...

相关问题
    • 2024-11-15 15:01:20
    • 提问者: 未知
    公司内部审计其实是公司最2113后最重要的一道关口,5261防范错弊4102,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治1653久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门...
    • 2024-11-15 10:06:45
    • 提问者: 未知
    第五十二条 上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。  审计委员会在**的cma管理会计中指的...
    • 2024-11-15 19:36:04
    • 提问者: 未知
    常见风险信号从哲学的角度,任何本质都将通过现象表露出来。同样,在上市公司审计中,任何“非常”行为都会有其外露的迹象,即风险信号。若cpa能及早察觉,就能缩小审计范围,重点审计疑点、难点,披露上市公司的违规行为。综合考察近几年上市公司舞弊案例,专家发现常出现如下风险信号,以供审计人员和市场参与者参考。...
    • 2024-11-15 19:36:04
    • 提问者: 未知
    不同之处 一、审计主体不同 **审计是**审计机关(审计署);内部审计是企业审计部门;注册会计师审计是中介机构(会计师事务所)。二、审计对象不同 **审计的对象是党政机关、国企法人;内部审计对象是企业或单位内部部门或领导;注册会计师对财务报表是否按照适用的会计准则和相关会计...
    • 2024-11-15 19:36:04
    • 提问者: 未知
    参**:a解析:选项a中,删除或废弃的只能是被取代的审计工作底稿。
    • 2024-11-15 19:36:04
    • 提问者: 未知
    审计委员会必须有一名财务专业人士
    • 2024-11-15 19:36:04
    • 提问者: 未知
    1、**审计的主能:受**,审计主体为****(**的各计部门),对**的财政收支的真实性、合法性、效益性进行监督评价。我国**将其定义于**经济运行的“免疫系统”。2、民间审计的主要职能:受托于社会或股东,审计主体经常以独立的第三方出现(如会计师事务所),对经济实体经营活动进行鉴证评价,常见注册会...
    • 2024-11-15 19:36:04
    • 提问者: 未知
    不审计的话,上市公司就会做假账和洗黑钱,这样就会坑害很多的股民和机构团体,这样的活市场就乱套了,经济也无法管理了。
    • 2024-11-15 19:36:04
    • 提问者: 未知
    审计委员会是指董事会里的一个主要由非执行董事组成的专业委员会。审计委员会是指由发行证券公司的董事会发起并由董事会成员组成的委员会(或同等意义的团体),其目的是监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表的审计董事会所设的负责对内部会计控制, 财务报表和公司其他财务事项实施监督.审计委员会是董事会设立的专...
    • 2024-11-15 19:36:04
    • 提问者: 未知
    (一)完善财务报告法律体系,规范会计信息披露行为  判断一份财务报告是否虚假的主要标准就是看其信息的披露是否与有关法律、法规和准则的要求相符,是否真实、完整。我国的《会计法》、《公司法》,各种《会计制度》《会计准则》、证券监管办法等法律和规范性条例,基本形成了财务报告规范体系。《新会计制度》明确规定...

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