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我国上市公司内部控制审计现状是什么_上市公司内部控制

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推荐回答:

证监局有这样的专门报告,不过好象一般人拿不到。

相关问题
    • 2024-09-20 12:00:11
    • 提问者: 未知
    以下是主板上市公司开展内部控制评价的频率为多少的答案:  查找一个公司往年的审计报告,如果是上市公司可以到公司网站查找,  如果是非上市公司可以找控股股东查找;可以到工商局查找;  如果知道是谁出具的审计报告,可以到他的会计师事务所查找。  最后的手段是,通过**直接调取任何一家的审计报告。别的没有...
    • 2024-09-20 05:53:32
    • 提问者: 未知
    根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,并设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况迸行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内部审计部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导...
    • 2024-09-20 14:30:56
    • 提问者: 未知
    确定存在的风险因素,并加以识别和分析,采取有效措施加以防范,把风险降低到最低或可...先后接受人民**指定担任数十家企业破产管理人,并为多家企业提供常年法律顾问服务。...
    • 2024-09-20 14:30:56
    • 提问者: 未知
    摘要:强化企业的内部控制已经成为发达**治理公司的重要手段,在国际上对企业内部控制理论的研究已日渐成熟。随着市场经济体制改革的逐步深化和竞争压力的加剧,我国企业公司治理和内部控制问题日益凸显,企业内部控制己成为当前理论界和实务界研究的一个重要课题。对我国企业内部控制方面存在的问题进行了详细的分析,并...
    • 2024-09-20 14:30:56
    • 提问者: 未知
    一、企业内部控制现状 内部控制是指单位为了保护其资产的安全、完整,保证经济和会计信息的正确可靠,提高经营管理效率,确保**有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻...
    • 2024-09-20 14:30:56
    • 提问者: 未知
    参**:a,b,c,d,e解析:商业银行内部风险控制部门主要包括高级管理层、各级风险管理委员会、风险管理部门、财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门。
    • 2024-09-20 14:30:56
    • 提问者: 未知
    内控是对“内部控制”的简称,2010年4月五部委的《企业内部控制基本规范》中对内控的定义如下:“内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战...
    • 2024-09-20 14:30:56
    • 提问者: 未知
    这要根据存储器(硬盘)大小来决定,一般的监控设备要求至少保存一月以上。
    • 2024-09-20 14:30:56
    • 提问者: 未知
    参**:a,b,c,d解析:掌握基金管理公司内部控制的概念。
    • 2024-09-20 14:30:56
    • 提问者: 未知
    内部控制因在确保会计信息的真实可靠、资产的安全完整和业务活动的有效进行,防止舞弊欺诈行为、实现经营管理目标等方面具有重要作用而日益受到**和社会的重视。我国《会计法》有和关规定明确要求各单位根据**法律法规和规范,建立符合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度。与此同时,对内部...

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